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政府信息公开

索引号: 015113681-202006-272845 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市人民政府外事办公室 发布日期: 2020-06-05 16:41
名 称: 昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算公开
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昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05 16:41 浏览次数:160
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昆明市人民政府外事办公室2020年预算公开目录

第一部分 昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


昆明市人民政府外事办公室

2020年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.昆明市人民政府外事办公室(以下简称市外办),级别为正县级,独立核算,是市政府工作部门,归口管理全市外事工作,加挂中国共产党昆明市委外事工作委员会办公室牌子,内设市委外办秘书处,承担市委外事工作委员会办公室的日常工作,市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。

2.昆明市人民对外友好协会(以下简称市友协),是市属参公管理全额拨款群团机关,级别为副县级,由市外办代管。市友协没有零余额账户和独立核算,与市外办合用一个账套。

3.昆明·藤泽友谊馆(以下简称市友谊馆)是市属全额拨款事业单位,隶属于市外办。市友谊馆在市外办的领导、监督下,独立开展财务核算和管理工作。

(二)机构设置情况

1.市外办属行政机关,内设机构包括市委外办秘书处,综合处、礼宾处、领事涉外处、出国(境)管理处、亚洲处、欧美处,机关党总支(人事处)。

2.市友协是市属参公管理群团机关,内设机构包括综合工作部、区域合作部。

3.市友谊馆是市属全额拨款事业单位,隶属于市外办。

(三)重点工作概述

树立打造服务国家总体外交的昆明渠道理念,构建昆明大外事工作格局,在全力服务国内发展、坚决维护国家利益、不断深化伙伴关系、积极扩大国际合作等方面展现昆明作为。促进城市外交提质扩容,继续深化面向南亚、东南亚国家的交流与合作,拓展与东北亚、上合组织其它成员国间的交往,做好与昆明国际友城间的项目合作,完善长效机制。高标准打造中印瑜伽大会、昆明国际花毯等国际交往平台。新缔结国际友好城市(国际友好交流城市)1座。紧密围绕外事为民服务宗旨,积极开展昆明海外利益保护、国际商事仲裁服务等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是昆明市人民政府外事办公室、昆明市人民对外友好协会、昆明·藤泽友谊馆。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理群团机关1个;非参公管理事业单位1个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制 32人(含4名工勤编制),参公事业编制8人,非参公事业编制6人。行政编制在职实有29人(含4名工勤编制),参公事业编制在职实有7人,非参公事业编制在职实有5人,其中:财政全供养 41人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员17人,其中:离休 1人,退休 16人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3366.45万元,其中:一般公共预算财政拨款3366.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比增加19.47%,主要原因是本年计划承办2020年(第七届)中国国际友好城市大会,增加了大会经费。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3366.45万元,其中:本年收入3366.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3366.45万元(本级财力3366.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加19.47%,主要原因是本年计划承办2020年(第七届)中国国际友好城市大会,增加了大会经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3366.45万元。财政拨款安排支出 3366.45万元,其中:基本支出1114.45万元,与上年对比,减少10.07%,主要原因是由于2019年机构改革,我办发生人员向外转隶的情况,故基本支出随之减少;项目支出2252万元,与上年对比,增加42.66%,主要原因是本年计划承办2020年(第七届)中国国际友好城市大会,增加了大会经费。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:

“2010301一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行,支出708.71万元,主要用于市外办日常工作经费及职工工资福利开支;“2010350一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行,支出63.12万元,主要用于市友谊馆日常工作经费及职工工资福利的开支;“2010399一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,支出2216.4万元,主要用于市外办及市友协外事业务工作项目经费的开支;“2011050一般公共服务支出人力资源事务事业运行,支出0.12万元,主要用于市友谊馆离退休干部日常工作经费的开支;“2019999一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出,支出159.69万元,主要用于市友协日常工作、职工工资福利及市友谊馆项目经费的开支;“2080505社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业基本养老保险缴费支出,支出73.31万元,主要用于市外办、市友协、市友谊馆养老保险单位缴纳部分的经费开支;“2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗,支出32.46万元,主要用于市外办、市友协基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;“2101102卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗,支出5.03万元,主要用于市友谊馆基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支;“2101103基卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助,支出20.16万元,主要用于市外办、市友协、市友谊馆公务员医疗补助支出;“2101199卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出,支出1.53万元,主要用于市友谊馆医疗保险支出;“2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金2020年预算数85.91万元,主要反映市外办、市友协、市友谊馆住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类,支出分别列:

1.“301(类)工资福利支出,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出,共计889.19万元(其中:基本支出889.19万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

1“30101 工资福利支出-基本工资,主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资,包括机关工作人员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资,共计166.54万元(其中:基本支出166.54万元,项目支出0.00万元)。

2“30102 工资福利支出-津贴补贴,主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴,包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等,共计247.64万元(其中:基本支出247.64万元,项目支出0.00万元)。

3“30103 工资福利支出-奖金,主要反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等,共计232.68万元(其中:基本支出232.68万元,项目支出0.00万元)。

4“30107 工资福利支出-绩效工资,主要反映事业单位人员的绩效工资,共计22.39万元(其中:基本支出22.39万元,项目支出0.00万元)。

5“30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费,主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费,共计73.31万元(其中:基本支出73.31万元,项目支出0.00万元)。

6“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费,主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费,共计37.49万元(其中:基本支出37.49万元,项目支出0.00万元)。

7“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费,主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费,共计20.16万元(其中:基本支出20.16万元,项目支出0.00万元)。

8“30112工资福利支出-其他社会保障缴费,主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤等保险费,共计3.07万元(其中:基本支出3.07万元,项目支出0.00万元)。

9“30113工资福利支出-住房公积金,主要反映单位为职工缴纳的住房公积金,共计85.91万元(其中:基本支出85.91万元,项目支出0.00万元)。

2.“302(类)商品和服务支出,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产等资本性支出,共计2429.74万元(其中:基本支出179.42万元,项目支出2250.32万元),具体支出如下:

1“30201商品和服务支出-办公费,主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出,共计130.55万元(其中:基本支出19.95万元,项目支出110.6万元)。

2“30205商品和服务支出-水费,主要反映单位的水费、污水处理费等支出,共计1.82万元(其中:基本支出1.82万元,项目支出0.00万元)。

3“30206商品和服务支出-电费,主要反映单位的电费支出,共计0.28万元(其中:基本支出0.28万元,项目支出0.00万元)。

4“30207商品和服务支出-邮电费,主要反映单位开支的物品邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等,共计4.82万元(其中:基本支出4.82万元,项目支出0.00万元)。

5“30209商品和服务支出-物业管理费,主要反映单位开支的办公用房等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出,共计19.3万元(其中:基本支出0.6万元,项目支出18.7万元)。

6“30211商品和服务支出-差旅费,主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出,共计49.14万元(其中:基本支出9.14万元,项目支出40万元)。

7“30212商品和服务支出-因公出国(境)费用,主要反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出,共计946.5万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出946.5万元)。

8“30213商品和服务支出-维修(护)费,主要反映单位日常开支的固定资产修理维护费用,网络信息系统运行维护费用等,共计6.56万元(其中:基本支出6.56万元,项目支出0.00万元)。

9“30215商品和服务支出-会议费,主要反映单位在会议期间按规定支出的住宿费、伙食费、交通费等,共计752.50万元(其中:基本支出15万元,项目支出737.50万元)。

10“30216商品和服务支出-培训费,主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、交通费等,共计45.64万元(其中:基本支出1.64万元,项目支出44.00万元)。

11“30217商品和服务支出-公务接待费,主要反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,共计55.5万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出55.5万元)。

12“30226商品和服务支出-劳务费,主要反映支付给单位和个人的劳务费用,如临聘人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等,共计76.3万元(其中:基本支出60万元,项目支出16.3万元)。

13“30227商品和服务支出-委托业务费,主要反映委托外单位办理业务而支付的委托业务费,共计176.2万元(其中:基本支出0.00元,项目支出176.2万元)。

14“30228商品和服务支出-工会经费,主要反映单位按规定提取或安排的工会经费,共计3.33万元(其中:基本支出3.33万元,项目支出0.00万元)。

15“30229商品和服务支出-福利费,主要反映单位按规定提取的职工福利费,共计12.3万元(其中:基本支出12.3万元,项目支出0.00万元)。

16“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费,主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,共计2.94万元(其中:基本支出2.94万元,项目支出0.00万元)。

17“30239商品和服务支出-其他交通费用,主要反映单位除公务用车运行维护费以外其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用等,共计39.86万元(其中:基本支出39.86万元,项目支出0.00万元)。

18“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出,主要反映上述科目未包括的日常公用支出,共计106.2万元(其中:基本支出1.18万元,项目支出105.02万元)。

3.“303(类)对个人和家庭的补助,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,共计45.84万元(其中:基本支出45.84万元,项目支出0.00万元),具体支出如下:

1“30301对个人和家庭的补助-离休费,主要反映离休人员的离休费等补贴,共计3.96万元(其中:基本支出3.96万元,项目支出0.00万元)。

2“30302对个人和家庭的补助-退休费,主要反映退休人员的退休费等补贴,共计41.88万元(其中:基本支出41.88万元,项目支出0.00万元)。

4.“310(类)资本性支出,主要反映各单位安排的资本性支出,基本建设支出不在此科目反映,共计1.68万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.68万元),具体支出如下:

1“31002资本性支出-办公设备购置,主要反映购置并纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,共计1.68万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.68万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金2.28万元。

七、 部门三公经费增减变化情况及原因说明

昆明市人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计1004.94万元,较上年1105.94减少101.00万元,下降9.13%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市人民政府外事办公室2020年因公出国(境)费(含全市费用)预算为946.5万元,较上年1047万元减少100.5万元,下降9.60%

昆明市人民政府外事办公室因公出国(境)费减少的原因为全市因公出国(境)安排减少。

(二)公务接待费

昆明市人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为55.5万元,较上年56万元减少0.5万元,下降0.89%

昆明市人民政府外事办公室公务接待费减少的原因为厉行节约,减少接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.94万元,较上年没有变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年没有变化;公务用车运行维护费2.94万元,较上年没有变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

昆明市人民政府外事办公室公务用车购置及运行维护费上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门项目支出绩效目标表

单位名称、项目名称

项目目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

1

2

3

4

5

6

7

8

昆明市人民政府外事办公室








昆明市人民政府外事办公室








春节招待会项目经费

春节招待会作为我市对外交往的品牌和推介展示的平台予以精心打造,成为我市城市营销的一张名片。从2017年开始,我办引入县区参与,推出宜良特产展,为县域经济发展服务。

既打造对外交往的品牌活动,又服务于我市经济社会的发展。

产出指标

成本指标

项目成本

500000

不超过500000

项目成本不超过500000

效益指标

经济效益指标

促进对外合作率

20

促进对外交流合作率

促进对外交流合作率在20%以上

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

问卷调查、访谈

服务对象满意度在95%以上

国际化智库项目研究经费

充分利用国内外高校和研究机构的智力资源,围绕昆明市国际化建设组建三个层次高水平智库,一是为国际化建设领导小组提供决策参考的国际化建设顾问团队;二是配合国际化建设领导小组办公室开展调研、咨询、指标数据分析整理等工作;三是各市级牵头部门针对国际化建设设立本领域的专业化智库

产出指标

成本指标

成本指标

300000

合同约定

整个智库项目建设资金不超过30000

效益指标

经济效益指标

推动区域合作交流率

20

通过对智库使用推动区域经济合作交流

通过对智库使用推动区域经济合作交流

满意度指标

服务对象满意度指标

服务满意度指标

95

使用者对智库的满意度、问卷调查、访谈

使用者对智库的满意度、问卷调查、访谈

昆明市与国外开展友好城市往来合作经费

围绕一带一路倡议和加快建设区域性国际中心城市目标,推动请进来、走出去,充分发挥友城在区域性合作和国际交往中的重要作用,增强友城间合作实效

产出指标

数量指标

新增对外援助项目

1

年度工作目标考核任务

新增对外援助项目1

产出指标

数量指标

每年缔结友城数量

1

年度工作目标考核任务

每年缔结友城数量1

产出指标

数量指标

完成友城间文化、教育、体育等领域的合作数量

20

年度工作目标考核任务

完成友城间文化、教育、体育等领域的合作数量20

产出指标

数量指标

市领导出访友城数量

1

年度工作目标考核任务

市领导出访友城数量1

产出指标

时效指标

完成时限

20201231

年度工作目标考核任务

完成时限为20201231日前

效益指标

社会效益指标

对外合作项目起到实质性推动程度

20

年度工作目标考核任务

对外合作项目起到实质性推动程度大于20%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

工作质量要求

服务对象满意度在95%以上

海外利益保护高端论坛专项经费

(一)产出有关海外利益保护的研究成果,服务昆明建设区域性国际中心城市建设。

(二)加强海外利益保护指标体系建设。

(三)开展海外利益保护培训课程建设。

产出指标

时效指标

2020年内完成工作

20201231

昆外办〔20192号关于落实海外利益保护工作举措有关情况的报告

2020年内完成工作

效益指标

社会效益指标

保护海外利益成效

10

昆外办〔20192号关于落实海外利益保护工作举措有关情况的报告

保护海外利益成效10%以上

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

95

昆外办〔20192号关于落实海外利益保护工作举措有关情况的报告

服务对象满意度95%以上

地方外事接待经费

地方外事接待能为全省、全市对外开放构筑战略通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台,切实提升昆明市面向东南亚、南亚开放的中心城市功能,加快形成融入国内、联通周边、接轨国际的大开放格局。

产出指标

数量指标

与领馆联系和服务,全年沟通联系次数

22

工作数量指标

与领馆联系和服务,全年沟通联系次数22次以上

产出指标

数量指标

中秋慰问驻昆领馆

1

工作数量指标

中秋慰问驻昆领馆1

产出指标

数量指标

每年完成国家和省级部门安排的外事接待

28

工作质量数量要求

每年完成国家和省级部门安排的重要外事接待和实际重要外事接待28次以上

产出指标

时效指标

完成时间

20201231

工作时限要求

完成时间202012

效益指标

经济效益指标

昆明市与海外的友好合作关系与实质性交流提升程度

20

工作质量指标

昆明市与海外的友好合作关系与实质性交流提升程度20%以上

效益指标

社会效益指标

影响力扩大程度

30

社会效益工作要求

影响力扩大程度30%以上

满意度指标

服务对象满意度指标

来昆明进行外事活动人员的满意度

95

工作服务要求

来昆明进行外事活动人员的满意度在95%以上

园艺绿化保洁服务经费

保证馆内庭院园林绿化环境优美、整洁,提升友谊馆形象,为交流活动保障优美、干净的环境。绿化面积达到昆明市园林单位的标准,占80%以上。主楼和办公室及院内公共区域卫生干净无死角、无烟头、无纸屑,做到屋亮窗明。整洁度满足昆明市创建卫生城市和文明城市的要求。

产出指标

数量指标

庭院及主楼三层保洁覆盖率

98

服务合同

庭院及主楼三层保洁覆盖率98%以上

产出指标

数量指标

绿化服务每日服务时长

8小时

服务合同

绿化服务每日服务时长至少8小时

产出指标

质量指标

园林绿化服务效果与提出要求契合度

95

服务合同

园林绿化服务效果与提出要求契合度95%以上

产出指标

时效指标

服务时间期限

202011-20201231

服务合同

服务时间期限为202011-20201231

产出指标

成本指标

保洁绿化服务预算控制数

107000

服务合同

保洁绿化服务预算控制数107000

效益指标

社会效益指标

达到外事交流活动环境要求程度

98

服务合同

保证庭院美观整洁,提升对外交流形象

满意度指标

服务对象满意度指标

服务质量满意度

98

服务合同

服务质量满意度中满意指标98%以上

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

2.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

3.一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

5.“三公经费。三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。一是因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。二是公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。三是公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排市外办部门机关运行经费179.43万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、劳务费、办公用品购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年(2019123.06万元)增加56.37万元,其中:劳务费增加60.00万元,增长原因是将原在项目经费中核算的外聘人员经费60万元调整为基本支出-劳务费进行核算。其余办公、培训费等均有减少,减少原因是由于2019年机构改革,我办发生人员向外转隶的情况,故基本支出随之减少。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:昆明市人民政府外事办公室






单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

5,648,781.3

666,522.88

4,982,258.42

3,838,673.42

197,700.00


945,885.00


















合计

1

5,648,781.3

666,522.88

4,982,258.42

3,838,673.42

197,700.00


945,885.00





填报说明:


1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报截止到20191231日数据




















鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市外办部门基本支出1114.45万元,与上年对比减少124.75万元,减少10.07%,增减变化的原因主要是:由于2019年机构改革,我办发生人员向外转隶的情况,故基本支出随之减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排市外办部门项目支出2252.00万元,与上年对比增加673.44万元,增加42.66%,增减变化的原因主要是:本年计划承办2020年(第七届)中国国际友好城市大会,增加了大会经费。

监督索引号53010000143800111

昆明市人民政府外事办公室2020年部门预算表20200605020603279