昆明市人民政府外事办公室(本级)2021年度部门决算公开
监督索引号53010000143800101000
昆明市人民政府外事办公室(本级)2021年度部门决算
目录
第一部分 昆明市人民政府外事办公室(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市人民政府外事办公室(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市人民政府外事办公室(以下简称“市外办”),级别为正县级,独立核算,是市政府工作部门,归口管理全市外事工作,加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子,内设市委外办秘书处,承担市委外事工作委员会办公室的日常工作,市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。
昆明市人民对外友好协会(以下简称“市友协”),是市属参公管理全额拨款群团机关,级别为副县级,由市外办代管。市友协没有零余额账户和独立核算,与市外办合用一个账套。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,在市委、市政府的坚强领导下,昆明市外办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神,围绕高质量建设面向南亚东亚区域性国际中心城市,深入践行新发展理念,坚持党管外事和外交为民,主动服务国家总体外交大局,服务党委、政府中心工作,服务地方经济社会发展,努力开创全市外事工作新局面。
1.外事工作统筹谋划进一步加强
(1)顶层设计更加凸显。一是紧扣《昆明市建设区域性国际中心城市实施纲要(2017-2030)》《昆明市建设区域性国际中心城市促进条例》,出台《昆明市国际化建设工作方案》。二是牵头开展昆明城市国际化水平(程度)分析研究,制订昆明市国际化建设第二阶段五年规划(2021-2025),形成项目清单。三是深入开展《昆明国际友好城市工作五年(2021-2025)规划》、《昆明市人民政府外事办公室五年发展规划(2022-2026)》课题研究,为更好结合区位优势开展工作提供参考指引。
(2)方法措施更加有力。强化市、县两级外事工作联动发展,建立对口联系工作机制,举办“住在昆明”-驻昆领馆自贸行活动,签署国际化建设战略合作协议,就打造城市国际会客厅、国际化社区(街区)、外事参观点等共商共建;拓展深化与南亚东南亚国家之间的经贸和人文交流,开展胡志明旧居修缮保护及展览展示工作。
2.外事交流合作局面进一步扩宽
(1)对外交往平台品牌不断丰富。创新举办“住在昆明”系列活动,汇集驻昆领馆外交官及在昆外国专家、企业家、留学生等各界资源,打造新品牌、搭建新平台。举办“昆明春节招待会”,引领带动各方挖掘展示地方特色资源。举办“海外昆明周”推介活动,承办第十届“中国-南亚国际文化论坛”。服务COP15大会及全市各级各部门对外交往需求,讲好昆明故事,传播昆明声音。编撰《昆明市情(海外版)》及《RECEIVER(立体声)》大会及全巾各级谷部门对外父任需水,讲对比明故事,传播比明声音,编撰《昆明市情(海外版)》及《RECEIVER(立体声)》期刊。牵头组建并运维昆明市政府门户网站国际版(en.www.km.gov.cn),多角度全方位展现昆明经济社会发展与人文自然资源等总体现状,提供社会生活与外事服务等便民信息。系全省首创。
(2)对外交往资源渠道越发宽户。一是密切与驻昆总领馆关系,举行外国领团看昆明活动,协调奥斯迪企业向驻昆总领馆各捐赠2万只医用外科口罩、3千只N95医用防护口罩、1套全自动人脸识别测温系统。在此基础上,与西班牙、塔吉克斯坦、以色列驻华大使馆等建立沟通系,为国际友城缔结、大型涉外活动(会议)举办、地方政府高层互访等畅通了渠道。二是强化与中国-东盟中心、上合组织秘书处等国际组织交流合作,积极开展系列务实合作。
(3)对外交往方式举措更加灵活。一是积极开展民间外交,与多个外国友好组织建立长期稳定关系,开展友好交流。二是大力开展公共外交,主动融入世界城地组织(UCLG)工作机制。三是深化昆明市人民对外友好协会体制机制改革,有效引领全市社会组织、企业、机构等开展民间外交,筹划成立昆明市人民对外友好协会理事会。
(4)对外交往责任担当表现突出。借助地缘相近优势,做好周边国家民心相通工程,协同有关部门向周边国家捐赠15个“昆明书屋”。携手国际友城共克时艰,向万象市与琅勃拉邦省捐赠2辆监护型救护车、4台双水平正压呼吸机、200支红外额温计。向缅甸曼德勒捐赠“昆明·曼德勒(方舱)医院”医院一座并投入使用;服务国家总体外交,开展“外国领团看昆明”活动,协调奥斯迪集团向中国南亚国家应急物资储备库捐助20万只口罩等医疗物资。
3.友城工作提质增效进一步显现
(1)友城工作提质增效进一步显现。2021年,昆明与韩国顺天市、老挝琅勃拉邦市、哥伦比亚亚美尼亚市签署缔结友城意向书,友城总数达到47座。另外,安宁市将与老挝勐赛县、阿根廷米西奥内斯省奥韦拉市签署缔结友城意向书,首开县(市)区对外结好先河,昆明市的友城总数即将突破50座。
(2)伙伴关系深入推进。积极促进国际友城间互识互信、互融互通。举办昆明—藤泽结谊35及40周年、昆明—丹佛结谊交流活动,即将举办昆明—万象10周年结谊活动,总结回顾昆明与国际友城交往史。
(3)合作机制不断深化。积极探索线上网际交流新模式,与法国南锡市政府及国际友好人士持续开展线上教育、文化、旅游、经贸等交流合作。以加强“推动国际医药合作 携手打造健康丝绸之路”为主题,举办中国—南亚国际文化论坛,深化与印度、孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔等南亚国家在医疗医药领域的合作。
4.外事服务管理水平进一步提升
(1)因公出国(境)管理持续加强。筹划搭建因公临时出国(境)管理服务平台,全市因公出国(境)管理工作更加科学规范。开发建设因公临时出国(境)网上管理服务平台。提高管理、服务水平,与云南省网上管理服务平台无缝对接,方便昆明市各单位线上办理,改变传统线下跑腿办理模式,规范审批、提高时效,为“走出去”做好服务。系全省首创。
(2)外事接待服务水平稳步提升。助力COP15大会举办,大力营造国际化氛围,组织开展全市公务员英语培训、外交外事知识进县区、进党校活动,实施国际语言环境提升工程,启动国际语言环境提升建设项目,牵头开展公示语英文标识规范化工作。对62条重要城市道路及新增道路,大会会场及接待酒店,市区重点风景区公园、机场、高铁站等重点区域,三类标志标牌进行全面纠错。集中排查重点场所公示语英文标识26603条,纠错2421条,外事基础服务能力进一步加强。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:
1.昆明市人民政府外事办公室;
2.昆明市人民对外友好协会。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年末实有人员编制40人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制8人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员8人)。
离退休人员12人。其中:离休1人,退休11人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
备注:昆明市人民政府外事办公室(本级)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;昆明市人民政府外事办公室(本级)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年度收入合计2,244.71万元。其中:财政拨款收入2,244.71万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,减少122.16万元,下降5.16%,主要原因分析:我单位主要以外事工作为主,受疫情影响,全年收入有所缩减。
二、支出决算情况说明
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年度支出合计2,244.71万元。其中:基本支出963.47万元,占总支出的42.92%;项目支出1,281.24万元,占总支出的57.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,减少116.86万元,下降4.95%,主要原因分析:我单位主要以外事工作为主,受疫情影响,全年支出缩减。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昆明市人民政府外事办公室(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出963.47万元。与上年对比减少12.62万元,下降1.29%,主要原因分析:2021年期间实有人员增加,以及临时聘用人员支出从公用经费调整至人员经费,形成人员经费上升,与上年相比增加44.19万元;因临时聘用人员支出预算口径调整,以及公用支出压缩形成公用经费与上年相比减少56.81万元,综合影响下形成基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出856.07万元,占基本支出的88.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.40万元,占基本支出的11.15%。基本支出中:人均人员经费23.14万元/人,人均公用经费2.90万元/人。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昆明市人民政府外事办公室(本级)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,281.24万元。与上年对比减少104.25万元,下降7.52%,主要原因分析:我单位主要以外事工作为主,受疫情影响,项目经费压缩。
具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2021年网站运行维护服务经费,支出44.9万元;
2.外事及国际化建设工作经费,支出624.58万元;
3.国际化建设工作经费,支出338.38万元;
4.全市因公临时出国(境)经费,支出3.77万元;
5.全国友协横向交流经费,支出4.96万元;
6.2021年防疫翻译服务项目专项资金,支出37.78万元;
7.昆明市驻机场疫情防控工作组工作经费,支出16.25万元;
8.COP15大会翻译项目经费,支出150.29万元;
9.COP15第一阶段重要外宾接待工作经费,支出58.4万元;
10.2021年新增资产配置经费,支出1.93万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,244.71万元,占本年支出合计的100.00%。我单位支出均为一般公共预算财政拨款支出,与上年对比,减少122.16万元,减幅5.16%,主要原因分析:我单位主要以外事工作为主,受疫情影响,全年一般公共预算财政拨款支出有所缩减。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1,781.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.38%。主要用于:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项),支出679.43万元,主要用于我单位基本支出;
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出1,013.57万元,主要用于我单位项目支出;
(3)其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项),支出88.96万元,主要用于友协基本支出及项目支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
8.社会保障和就业(类)支出58.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于:行政事业单位养老(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项),支出58.11万元,主要用于我单位基本养老保险缴费。
9.卫生健康(类)支出120.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于:
(1)公共卫生(款)-突发公共卫生事件应急处理(项),支出54.03万元,主要用于我单位疫情防控相关项目支出;
(2)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出41.37万元,主要用于我单位基本医疗缴费;
(3)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出23.92万元,主要用于我单位公务员医疗补助缴费;
(4)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项),支出1.44万元,主要用于我单位重特病统筹缴费。
10.节能环保(类)支出208.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于:其他节能环保支出(款)-其他节能环保支出(项),支出208.69万元,主要用于我单位2021年期间“COP15”大会相关项目支出。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
19.住房保障(类)支出75.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于:住房改革(款)-住房公积金(项),支出75.20万元,主要用于我单位住房公积金缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位不涉及该项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99.94万元,支出决算为12.00万元,完成预算的12.01%。其中:因公出国(境)费支出决算为4.27万元,完成“三公”经费总预算的4.28%,完成因公出国(境)费预算的9.71%;公务用车购置及运行费支出决算为0.29万元,完成“三公”经费总预算的0.29%,完成公务用车购置及运行费预算的9.83%;公务接待费支出决算为7.43万元,完成“三公”经费总预算的7.44%,完成公务接待费预算的14.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,同时受疫情影响,“三公”经费支出压缩。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.43万元,增长58.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加4.27万元,由于上年无支出,无变化比例;公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,下降44.17%;公务接待费支出决算增加0.38万元,增长5.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.因公出国(境)费支出决算增加4.27万元,2021年期间分赴澳门参加培训,以及开展招商引资工作,2020年无相关支出,形成增加;2.公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元,2021年期间公务用车使用频率减少,形成减少;3.公务接待费支出决算增加0.38万元,因接待人次、批次较上年有差异,实际支出形成增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出4.27万元,占35.63%;公务用车购置及运行维护费支出0.29万元,占2.41%;公务接待费支出7.43万元,占61.96%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出4.27万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计4人次。开展内容包括:赴澳门开展招商引资工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.29万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。无相关支出。
公务用车运行维护支出0.29万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.43万元。其中:
国内接待费支出7.43万元(其中:外事接待费支出6.96万元),共安排国内公务接待16批次(其中:外事接待10批次),接待人次220人(其中:外事接待人次170人)。主要用于外事接待支出,2021年期间接待尼泊尔驻昆领事、越南驻昆总领事、外国驻华女性使节团、外国驻华使节团等。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市人民政府外事办公室(本级)部门2021年机关运行经费支出107.40万元,与上年对比减少56.81万元,主要原因分析:因临时聘用人员支出预算口径调整至人员经费,以及公用经费压缩形成减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昆明市人民政府外事办公室(本级)部门资产总额393.24万元,其中,流动资产35.48万元,固定资产357.76万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少19.85万元,其中:固定资产增加3.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 393.24 | 35.48 | 357.76 | 251.32 | 19.77 | 0.00 | 86.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
填报说明: | 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | |||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||
3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(九)公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
(十)一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
(十一)教育(类)支出,指政府教育事务支出。
(十二)住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
(十三)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
(十四)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(十五)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000143800101111
昆明市人民政府外事办公室(本级)2021年决算公开表20220922105644046
滇公网安备 53011402000434号

