昆明市人民政府外事办公室2022年度部门决算
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昆明市人民政府外事办公室2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市人民政府外事办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市人民政府外事办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
昆明市人民政府外事办公室(以下简称“市外办”),级别为正县级,独立核算,是市政府工作部门,归口管理全市外事工作,加挂“中共昆明市委外事工作委员会办公室”牌子,内设市委外办秘书处,承担市委外事工作委员会办公室的日常工作,市委外办秘书处工作经费一并计入市外办预算支出。
昆明市人民对外友好协会(以下简称“市友协”),是市属参公管理全额拨款群团机关,级别为副县级,由市外办代管。市友协没有零余额账户和独立核算,与市外办合用一个账套。
昆明·藤泽友谊馆的主要职能包括:(1)充分利用友谊馆场所为开展昆明、藤泽两市间的人员交往和经济、文化、教育、科技等方面的交流活动提供服务;负责对藤泽市来访人员及其他外国友人的参观接待和信息交流工作。(2)协助主部门开展民间对外文化交流、各国际友好城市和各界友好组织、人士和民间文化艺术团体接待等工作。(3)举办各类展览、培训和讲座,为市民了解日本和学习日语提供有关书籍、音像等资料,配合有关部门宣传我市对外友好交往的成果。(4)负责做好友谊馆馆舍、庭院及设施的维护管理工作。(5)完成上级交办的其他工作。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年,在市委、市政府的坚强领导下,在上级外事部门的关心支持下,市外办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、二十大精神,贯彻落实省委、市委全会精神。以政治建设为统领,紧紧围绕国家外交大局和市委、市政府中心工作,坚持党管外事,突出统筹协调,积极探索创新,抓好高效运转,不断提升工作质量和水平。现将有关工作情况报告如下:
1.主动服务全市招商引资大局。成立市外办招商引资工作领导小组,利用驻昆及外围总领事馆、驻华大使馆及其他外事资源,主动服务县(市)区开展外事招商引资,确保项目引得进、落得下、发展好。积极把“外事+招商”的工作思路贯穿外事工作全过程,发挥资源优势,创新工作思路,服务美国福鹏集团、昆明普枫新能源有限公司、中电集团、云南澜湄商务有限公司等项目,为昆明产业发展和招商引资提质增效贡献外事工作力量,2022年完成引进重大产业(外资)项目2个,到位资金821.49万美元。
2.大力推动发展友城关系。与哥伦比亚亚美尼亚市正式签署发展友好城市关系意向书。推动与尼泊尔首都加德满都市、马尔代夫首都马累市推动发展友城关系。加大推动各县(市)区与南亚东南亚国家重要城市缔结友城(友好交流城市),促成安宁市与老挝乌多姆赛省勐赛县建立友好交流城市关系,开展友好交流。初步建立与希腊马拉松市联系和沟通,探讨昆明市与其发展友城关系事宜。2022年新缔结国际友好城市关系(国际友好交流城市关系)3对,截止2022年11月底共缔结国际友好城市关系(国际友好交流城市关系)50对。
3.积极融入全市重大项目政策制定。围绕辐射中心核心区建设、中老铁路开通、RCEP生效、COP15大会举办、乌克兰危机引发国际形势变化等,强化国际形势和对外工作分析研判,参与制定《昆明市中老铁路沿线开发三年行动计划项目》等年度重要全市重要工作规划设计和其它工作政策研究,为对外开放政策研究贡献外事智慧。
4.有序开展上合扶贫培训项目。拟定“绿色发展国际合作昆明行动暨对上合扶贫培训项目”方案,启动2022年度计划,涵养昆明市对外交往国际人才,落实昆明上合青年职业教育领域工作成果,制作上线“昆明上合青年职业教育创新创业课程”。
5.全面贯彻落实省、市领导批示要求。在充分尊重历史事实基础上,借鉴柳州胡志明旧居修缮布展做法,保证文物本体和旧居所承载的历史文化的原真性、完整性。与市文旅局及五华区政府通力合作,以“胡志明在漫长革命生涯中的重要一站”为主线,加快推进昆明胡志明旧居修缮布展工作。
6.深化拓展交流合作新领域。打造“昆明友城云课堂”平台,为老挝友城万象市和琅勃拉邦市举办公共卫生事件应急管理与新冠诊疗培训班,加强在卫生健康人才培养、学科建设、科研教学等领域的务实合作;上线“昆明青年创新创业—上海合作组织青年职业教育创新创业课程”,围绕受我国消费升级趋势影响的新零售、新茶饮、新咖啡、新茶点等多个产业发展状况,开展教学与讨论,包含乡村振兴、文旅、教育、健康、物流、科技、会展、金融、信息等模块,内容丰富,指导性强。
7.持续打造昆明特色国际品牌活动。举办“住在昆明”春城招商会,向驻昆总领馆进行投资推介、营商环境“金点子”征集评选、举办青年创意集市、招待会等;筹备第三届南亚东南亚语言服务论坛;调研云南省农科院花卉所、中国科学院昆明植物所等4家国家级研究机构和省、市、县区相关部门及花卉企业,邀请北京大学等专家对课题进行中期评审,形成决策咨询报告并报审报市委外事委领导。
8.创新开拓民间交往抓手和领域。成立昆明市友协理事会,推动昆明市民间外交事业新发展。在全省16个州市中率先成立理事会,成功召开第一届理事会,选举产生副会长、常务理事、理事单位共77家;组织理事单位开展系列交流活动,理事单位相互联系不断加强。承办第11届中国—南亚国际文化论坛“青年沙龙”活动及“人文智库”板块,主动参与UCLG组织活动和会议,昆明市出席西安市政府承办的2022年世界城地组织亚太区执行局会议,介绍“绿色发展”的经验做法。
9.精准聚焦对外宣传平台建设。新形势下全面推进昆明国际传播力、知名度建设,讲好昆明故事,传播昆明声音,展示昆明形象,进一步增强昆明国际文化影响力。一是继续开展《昆明市情海外版》第二期编纂工作,编辑思路涵盖产、学、研、历史文化等多个方面,服务全市产业招商引资和对外文化宣传。二是持续做好昆明市人民政府国际版门户网站维护及运维工作,与中国日报社强强联合,牵头建设昆明市国际门户网站。网站上线一年多以来,已成为昆明加强国际传播能力、展示对外城市形象的一扇重要窗口。三是持续做好昆明外事微信、微博、网站政务新媒体建设工作,进一步提升昆明政务新媒体传播力、引导力、影响力、公信力,发挥政务新媒体“沟通渠道”作用。
10.2022年度友谊馆加大宣传力度,充分发挥对外交流功能,为开展日语资料室交流活动及日语教育研究交流会的定期举办提供好后勤保障,与云南省翻译协会等单位共同成功举办“第十二届彩云基金日语演讲大赛”。积极完成上级交办的工作任务,协助市外办开展各国际友好城市和各界友好组织、人士接待工作,协助市外办讲好友城故事,进一步推动民间交流。为保持好友谊馆的窗口形象,友谊馆积极维护并认真管养馆内各项设施,谨防安全隐患,确保对外活动顺利开展。充分利用友谊馆场馆优势,加强外事办市内办公地点作用,举办“政府开放月”活动,邀请市民参观友谊馆并征集意见,增强了市民对昆明市和藤泽市友好交往历史的了解。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
昆明市人民政府外事办公室共设置8个内设机构,包括:市委外办秘书处、综合处、礼宾处、领事涉外处、出国(境)管理处、亚洲处、欧美处、机关党总支(人事处)。所属单位2个,分别是:
1.昆明市人民对外友好协会;
2.昆明·藤泽友谊馆。
(二)决算单位构成
纳入昆明市人民政府外事办公室2022年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:
1.昆明市人民政府外事办公室;
2.昆明市人民对外友好协会;
3.昆明·藤泽友谊馆。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市人民政府外事办公室2022年末实有人员编制46人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制4人),事业编制14人(含参公管理事业编制8人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员4人),事业人员13人(含参公管理事业人员7人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休1人,退休14人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
昆明市人民政府外事办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市人民政府外事办公室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市人民政府外事办公室2022年度收入合计17,921,762.84元。其中:财政拨款收入17,921,762.84元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少5,994,737.97元,下降25.07%。其中:财政拨款收入减少5,994,737.97元,下降25.07%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少0元,下降0%。主要原因是:2022年我部门项目支出根据相关要求进行压缩,形成项目支出减少。
二、支出决算情况说明
昆明市人民政府外事办公室2022年度支出合计17,921,762.84元。其中:基本支出11,135,869.72元,占总支出的62.14%;项目支出6,785,893.12元,占总支出的37.86%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少6,009,671.64元,下降25.11%。其中:基本支出增加516,048.71元,增长4.86%;项目支出减少6,525,720.35元,下降49.02%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因分析:①基本支出与上年对比增加516,048.71元,增长4.86%。增加原因是工资增资,人员增加导致日常公用经费也有所增加,综合影响下基本支出增加;②项目支出与上年对比减少6,525,720.35元,下降49.02%,减少原因是受财力支持下滑影响,我单位大部分项目经费未进行列支。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障昆明市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,135,869.72元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,006,426.66元,占基本支出的89.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,129,443.06元,占基本支出的10.14%。基本支出中:人均人员经费238,248.25元,人均公用经费26,891.50元。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障昆明市人民政府外事办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,785,893.12元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。
1.2022年网站运行维护服务经费,支出74万元;
2.外事及国际化建设工作经费,支出298.16万元;
3.地方外事专项经费,支出20万元;
4.省对下专项经费,支出14.47万元;
5.上合组织国家扶贫培训项目暨绿色发展国际合作昆明行动经费,支出199万元;
6.全市因公临时出国(境)经费,支出33.37万元;
7.全国友协横向交流经费,支出4.97万元;
8.昆明市驻机场疫情防控隔离转运专班2022年工作经费,支出11.19万元;
昆明·藤泽友谊馆具体项目开支及开展工作情况如下:
1.物业管理服务补助经费,支出185,000元;
2.日常维护及对外交流补助经费,支出49,306.25元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出17,921,762.84元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少5,994,737.97元,下降25.07%,减少的主要原因为:受财力支持下滑影响,我单位大部分项目经费未进行列支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出15,436,333.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.13%。主要用于:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-行政运行(项),支出10,681,502.04元,主要用于机关基本支出;
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项),支出811,380.74元,主要用于下属事业单位基本支出;
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出2,668,386.92元,主要用于我部门项目支出;
(4)其他一般公共服务支出(款)-其他一般公共服务支出(项),支出1,275,063.75元,主要用于友协及下属事业单位基本支出及项目支出。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出878,703.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于:
(1)行政事业单位养老(款)-机关事业单位基本养老保险缴费(项),支出731,219.84元,主要用于我部门基本养老保险缴费。
(2)行政事业单位养老(款)-机关事业单位职业年金缴费(项),支出147,484.08元,主要用于我部门退休人员职业年金缴费支出。
9.卫生健康(类)支出815,705.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于:
(1)公共卫生(款)-突发公共卫生事件应急处理(项),支出111,860元,主要用于我部门疫情防控相关项目支出;
(2)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出351,530.63元,主要用于机关基本医疗缴费;
(3)行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项),支出54,702.14元,主要用于下属事业单位基本医疗缴费;
(4)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出272,202.90元,主要用于我部门公务员医疗补助缴费;
(5)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗(项),支出25,409.80元,主要用于我部门重特病统筹缴费。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出791,020元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。住房改革(款)-住房公积金(项),支出791,020元元,主要用于我部门住房公积金缴费。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为999,400元,支出决算为380,696.67元,完成年初预算的38.09%。其中:因公出国(境)费支出决算333,675.00元,占总支出决算的87.65%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算3,566.87元,占总支出决算的0.94%;公务接待费支出决算43,454.80元,占总支出决算的11.41%,具体是国内接待费支出决算43,454.80元(其中:外事接待费支出决算41,904.80元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市人民政府外事办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为999,400元,支出决算为380,696.67元,完成年初预算的38.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为333,675.00元,完成年初预算的75.84%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为3,566.87元,完成年初预算的12.13%;公务接待费支出决算为43,454.80元,完成年初预算的8.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,同时受疫情影响,“三公”经费支出压缩。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加260,732.24元,增长217.34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加290,931.00元,增长680.64%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加675.44元,增长23.36%;公务接待费支出决算减少30,874.20元,下降41.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:1.因公出国(境)费支出决算增加290,931.00元,主要原因是2022年因公出国(境)1批次3人次,两人赴加拿大参加COP15第二阶段会议223,050元(1人出访14天,1人出访18天),一人参加昆明市城市峰会团赴加拿大参加COP15第二阶段会议110,625元(出访14天);由于疫情期间国际机票价格高,且出访时间长,较2021年出访支出增加。2.公务用车购置及运行费支出决算增加675.44元,公车保养费及保险费有所增加;3.公务接待费支出决算减少30,874.20元,2022年接待12批170人次,因接待人次、批次较上年减少,公务接待费实际支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组2个,累计3人次。开展内容包括:赴加拿大参加COP15第二阶段会议。
2.购置车辆0辆。无相关支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外事工作所需车辆维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待10批次),接待人次170人(其中:外事接待人次156人)。主要用于接待马来西亚、泰国、越南驻昆领事,荷兰、英国驻重庆总领事,乌兹别克斯坦驻华大使等发生的支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无相关支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市人民政府外事办公室2022年机关运行经费支出1,076,061.77元(参公单位市友协不独立核算,与行政单位市外办合并核算,预决算也合并核算,机关运行经费无法分开),增加2,026.94元,增长0.19%,主要原因分析:因人员增加,公用经费有所增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,昆明市人民政府外事办公室资产总额5,939,755.44元,其中,流动资产370,345.04元,固定资产5,569,409.40元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加283,639.72元,其中固定资产增加545,382元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,昆明市人民政府外事办公室政府采购支出总额2,186,899.16元,其中:政府采购货物支出1,899.16元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,185,000元。授予中小企业合同金额2,186,899.16元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
昆明市人民政府外事办公室绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。
(三)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
(四)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
(五)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(六)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
(七)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
(八)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(九)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(十)公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。
(十一)一般公共服务支出(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。
(十二)教育(类)支出,指政府教育事务支出。
(十三)住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
(十四)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。
(十五)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(十六)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十七)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000143801111
昆明市人民政府外事办公室2022年度决算报表20230921022819533